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紅字信息表?

來源 會計網(wǎng)
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上個月開具的紅字信息表,但把購銷方填反了,未上傳,以為未上傳沒事,但這個月提示繳稅,怎么處理?
會計網(wǎng)用戶116 2年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

去稅務(wù)局,幫你后臺處理。

袁會群 2年前 解答
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精選問題

紅字信息表?
去稅務(wù)局,讓稅務(wù)局幫你后臺處理。
已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表怎么作廢?
使用升級版稅控器的納稅人如果申請的紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表有誤,應按以下情況分別處理: 1.填錯的紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理; 2.填錯的紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表已上傳成功的,應憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
老師您好,開發(fā)票作廢期限是什么時候?
當月的發(fā)票當月能作廢,跨月的發(fā)票只能開紅字發(fā)票
要求銷售方發(fā)票紅沖?
同學你好,針對你要求銷售方發(fā)票紅沖的問題,回答如下:已抵扣的發(fā)票,抵扣方需要在稅務(wù)系統(tǒng)中提交沖紅申請,勾選已抵扣,然后稅務(wù)系統(tǒng)會出具一個紅字信息表,將帶有編碼的紅字信息表打印出來,連同抵扣聯(lián)一同交給銷售方,銷售方根據(jù)你提交的紅字信息表中的編碼就可以開具紅字發(fā)票。
開具紅字增值稅電子專用發(fā)票的規(guī)定和流程是什么?
實行增值稅專用發(fā)票電子化的新辦納稅人開具增值稅電子專用發(fā)票(以下簡稱“電子專票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務(wù)中止、銷售折讓等情形,需要開具紅字電子專票的,按照以下規(guī)定執(zhí)行:(一)購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)(以下簡稱“發(fā)票管理系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。(二)稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。(三)銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字電子專票,在發(fā)票管理系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字電子專票應與《信息表》一一對應。(四)購買方已將電子專票用于申報抵扣的,應當暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字電子專票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。