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公司購買辦公用品應(yīng)該怎么做賬?付員工工資呢?應(yīng)該怎么做賬?

2020-04-02 16:53  責(zé)編:哪吒  瀏覽:1922
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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實(shí)際工作中,會(huì)遇到各種各樣的問題,小編今天就收到了粉絲的一個(gè)問題,有關(guān)于公司辦公用品的,還有員工工資問題,一起來看看吧。

公司購買辦公用品應(yīng)該怎么做賬?付員工工資呢?應(yīng)該怎么做賬?

(一)公司購買辦公用品應(yīng)該怎么做賬?

借:管理費(fèi)用

 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

(二)給員工付薪資的時(shí)候

借:管理費(fèi)用

 貸:應(yīng)付職工薪酬

借:應(yīng)付職工薪酬

 貸:銀行存款

但是有一個(gè)比較奇葩的問題出現(xiàn)了,以上是正規(guī)的流程,小編收到的這個(gè)粉絲問的問題呢,是該公司沒有庫存現(xiàn)金,也就是沒有備用金,辦公用品和工資也不從銀行走賬,都是法人把工資從微信轉(zhuǎn)賬或者是付現(xiàn)金,5位員工的工資只付了一位員工的,這應(yīng)該怎么做賬呢?

1、購買辦公用品

借:管理費(fèi)用

 貸:其他應(yīng)付款

2、給員工付薪資

借:管理費(fèi)用

 貸:應(yīng)付職工薪酬

借:應(yīng)付職工薪酬

 貸:其他應(yīng)付款

就是把付款方式從銀行存款轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌麘?yīng)付款,5位員工的工資只付了一位員工的,那就只能夠先掛賬了,什么什么付了工資,什么時(shí)候才能夠銷賬,記在應(yīng)付職工薪酬的貸方。

 會(huì)計(jì)人的實(shí)際工作中,還有很多與“管理費(fèi)用”科目有關(guān)的內(nèi)容,大家可以多了解了解。


進(jìn)一步了解:
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