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應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)整

2020-06-30 11:56  責(zé)編:哪吒  瀏覽:6852
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目大家應(yīng)該都不陌生,稅收是有強(qiáng)制性的,也是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中必須要做的,是企業(yè)必須要遵守的,如果你對這部分知識點(diǎn)不了解,那就和會(huì)計(jì)網(wǎng)一起來學(xué)習(xí)吧。

應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)整

今天我們來說說,應(yīng)交稅費(fèi)如果是負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整?

1、稅費(fèi)做調(diào)整時(shí)

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交營業(yè)稅

2、月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)

借:利潤分配

貸:以前年度損益調(diào)整

另外,在年末企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)別忘了此筆要調(diào)減應(yīng)納稅所得額的,因?yàn)橐郧澳甓壬儆?jì)了稅金支出

首先要查清楚出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因,究竟是多交稅了,稅金少計(jì)提了,還是當(dāng)期增值稅有留抵稅額,是什么稅種出現(xiàn)負(fù)數(shù),然后才能處理

1、若是增值稅有留抵稅額是正常的,不用處理

2、若是多交稅了可向稅局提出申請,用來沖抵以后月份的稅金

3、若是少計(jì)提了稅金,則要補(bǔ)計(jì)提,具體賬務(wù)處理如下

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整

如果資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù),那么表示企業(yè)有應(yīng)該繳納但尚未繳納的稅費(fèi)

如果應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那么會(huì)有幾種原因,要么是增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額多了,或者是繳納的稅款多了,又或者是代繳的個(gè)稅還沒收回來,在實(shí)際的工作中還要分析明細(xì)賬中的稅種。

以上就是有關(guān)應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)的一些知識點(diǎn),希望可以幫助到大家,想了解更多相關(guān)的會(huì)計(jì)知識, 請多多關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)!

企業(yè)所得稅是否屬于應(yīng)交稅費(fèi)?

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