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福利費(fèi)怎么做賬?賬務(wù)處理怎么做?相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2020-09-07 17:50  責(zé)編:哪吒  瀏覽:650
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福利費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?公司給員工發(fā)福利的時(shí)候賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?會(huì)計(jì)分錄怎么做?如果對(duì)這部分內(nèi)容不太了解,那就和會(huì)計(jì)網(wǎng)一起來(lái)學(xué)習(xí)一下吧!

福利費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?

福利費(fèi)怎么做賬?

按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,人人都有的福利費(fèi),應(yīng)當(dāng)并于發(fā)放的當(dāng)月,與工資合并申報(bào)個(gè)人所得稅。

1、福利發(fā)放時(shí)

借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)

貸:庫(kù)存現(xiàn)金

計(jì)提時(shí)應(yīng)當(dāng)按照人員所在部門(mén),分別分配到“管理費(fèi)用”、“銷(xiāo)售費(fèi)用”、“制造費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本”、“在建工程”等科目。

借:管理費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)

合并工資計(jì)提個(gè)人所得稅時(shí)

借:應(yīng)付職工薪酬——薪酬

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅

貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金

2、上交時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅

貸:銀行存款

給職工的福利費(fèi),對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票不能抵扣,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

1、給職工的福利費(fèi),對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,得增值稅專(zhuān)用發(fā)票先認(rèn)證,因?yàn)椋绻徽J(rèn)證的話,一段時(shí)間內(nèi),金三稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)配比,會(huì)顯示有滯留票,稅局會(huì)查;

2、給職工的福利費(fèi),這張專(zhuān)票不能抵扣,可以在申報(bào)時(shí)選擇不抵扣或進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。

公司員工的伙食費(fèi)應(yīng)如何做賬?

公司員工的伙食費(fèi)應(yīng)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)核算,在福利費(fèi)里列支,現(xiàn)在福利費(fèi)不用計(jì)提了,可以在發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期的福利費(fèi)。

1、開(kāi)支時(shí)

借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)

貸:庫(kù)存現(xiàn)金

月末結(jié)轉(zhuǎn)

借:管理費(fèi)用(或銷(xiāo)售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等科目)---福利費(fèi)

貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)

以上就是有關(guān)福利費(fèi)的相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫助大家,想了解更多的會(huì)計(jì)知識(shí),請(qǐng)多多關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)!

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