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報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅比實(shí)際發(fā)生的少繳應(yīng)該怎么做賬?

2020-05-22 11:56  責(zé)編:哪吒  瀏覽:2080
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這樣的情況在報(bào)稅的時(shí)候時(shí)有發(fā)生,但是這部分的內(nèi)容你了解嗎,如果你對(duì)這部分內(nèi)容不了解,那就和會(huì)計(jì)網(wǎng)一起來(lái)學(xué)習(xí)吧。

報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅比實(shí)際發(fā)生的少繳應(yīng)該怎么做賬?

如果報(bào)稅系統(tǒng)繳納的稅費(fèi)比實(shí)際的少繳,應(yīng)該怎么辦?

1、首先第一點(diǎn)是財(cái)務(wù)進(jìn)賬是要以進(jìn)銷(xiāo)的發(fā)票為主的,在這里是不考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的因素,所以也就不存在四舍五入的問(wèn)題,造成差數(shù)的原因一般是財(cái)務(wù)記完賬后沒(méi)有和稅表核對(duì);

2、正常來(lái)說(shuō)如果稅表有差數(shù)是通過(guò)不了比對(duì)的,那么也就根本不可能申報(bào)成功;

3、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來(lái),進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)遠(yuǎn)程認(rèn)證或現(xiàn)在的網(wǎng)上勾選認(rèn)證完成的,金額應(yīng)該是不會(huì)有差的;

4、如果是有差數(shù),那么就是去找差在銷(xiāo)項(xiàng)多計(jì)或者是進(jìn)項(xiàng)少計(jì)了;

如果出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)少記的情況,那么該月的會(huì)計(jì)分錄如下:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:存貨類(lèi)的相關(guān)科目

報(bào)稅系統(tǒng)增值稅和實(shí)際交的增值稅額不同怎么處理?

1、發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,沒(méi)有關(guān)系;這一般是由于小數(shù)點(diǎn)后面保留位數(shù)和相加合計(jì)數(shù)不一至造成的,是客觀的;

2、解決方法如下:

納稅申報(bào)時(shí)按增值稅報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)字填寫(xiě),對(duì)自動(dòng)導(dǎo)入納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改。

本月實(shí)際交增值稅比上月登帳少交該如何調(diào)賬?

在一般情況下,增值稅都是稅控的,在申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表后,再進(jìn)行抄稅處理,當(dāng)月報(bào)稅肯定是交納實(shí)際繳納的,賬面上你的未交增值稅的金額,那就應(yīng)該把賬面上的金額紅字沖回,再做一筆實(shí)際金額正確的帳,或者差額紅字沖回,未交增值稅就平了,相應(yīng)的把差額多計(jì)提附加稅費(fèi)都沖掉。

以上就是有關(guān)報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅比實(shí)際發(fā)生的少繳的解決辦法的知識(shí)點(diǎn),希望能夠幫助大家,想了解更多的知識(shí)點(diǎn),請(qǐng)多多關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)!

增值稅減免賬務(wù)處理怎么做?

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