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稅務(wù)系統(tǒng)的增值稅數(shù)額與實(shí)際繳納的有差,會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么處理?

2020-09-24 17:50  責(zé)編:哪吒  瀏覽:4004
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會(huì)計(jì)人對(duì)于稅務(wù)系統(tǒng)的顯示的增值稅數(shù)額與實(shí)際繳納的稅額有差這樣的情況不知道大家有沒(méi)有遇到過(guò),如果對(duì)這部分內(nèi)容不太了解,那就和會(huì)計(jì)網(wǎng)一起來(lái)學(xué)習(xí)一下吧!

增值稅比實(shí)際的少交應(yīng)該怎么做賬?

報(bào)稅系統(tǒng)增值稅比實(shí)際交的少怎么做賬?

財(cái)務(wù)記賬要以進(jìn)銷發(fā)票數(shù)為準(zhǔn)(不考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等個(gè)別因素),不存在四舍五入問(wèn)題,造成差數(shù)的原因是財(cái)務(wù)賬記完后未與稅表核對(duì),如果稅表差數(shù)是通過(guò)不了比對(duì)的,也就是說(shuō)根本不可能申報(bào)成功。增值稅銷項(xiàng)是根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來(lái),進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)遠(yuǎn)程認(rèn)證或現(xiàn)在的網(wǎng)上勾選認(rèn)證完成的,一分錢(qián)也不會(huì)差的。

記賬要找出所差的金額是差在銷項(xiàng)多計(jì)抑或是進(jìn)項(xiàng)少計(jì)了,會(huì)計(jì)分錄如下:

摘要:更正上月某號(hào)憑證少計(jì)進(jìn)項(xiàng)數(shù)額

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:存貨/相關(guān)會(huì)計(jì)科目

報(bào)稅系統(tǒng)增值稅和實(shí)際交的增值稅額不同怎么處理?

1、發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,沒(méi)有關(guān)系,這是由于小數(shù)點(diǎn)后面保留位數(shù)和相加合計(jì)數(shù)不一至造成的,是客觀的;

2、處理方法如下:

納稅申報(bào)時(shí)按增值稅報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)字填寫(xiě)即可,對(duì)自動(dòng)導(dǎo)入納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改。

其實(shí)很少會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,如果真的遇到了這樣的情況不知道怎么處理的,可以致電當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,咨詢專業(yè)的工作人員,工作人員會(huì)給一些比較建議,怎么處理這樣的情況會(huì)比較好。

以上就是有關(guān)稅額與實(shí)際繳納的不符的相關(guān)內(nèi)容,希望可以幫助大家,想了解更多的會(huì)計(jì)知識(shí),請(qǐng)多多關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)!

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