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沖減跨年應(yīng)付賬款怎么做賬?如何做會計分錄?

2020-04-29 12:54  責(zé)編:溪溪  瀏覽:4135
來源 會計網(wǎng)
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  企業(yè)一般通過設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目,對“應(yīng)付賬款”的發(fā)生、償還情況進行反映和監(jiān)督。那么當(dāng)財務(wù)處理沖減跨年應(yīng)付賬款問題時,該怎么做賬?如何做會計分錄?

沖減跨年應(yīng)付賬款的會計分錄

  沖減跨年應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理,怎么做會計分錄?

  對沖減跨年應(yīng)付賬款做相應(yīng)賬務(wù)處理時,可以做一張與計提時相同的會計分錄,金額用紅字,具體如下所示:

  借:庫存商品(原材料)(負(fù)數(shù))

  貸:應(yīng)付帳款 (負(fù)數(shù))

  沖減(即沖銷)

  影響上年利潤的項目,在會計年度內(nèi)已結(jié)賬,所有的損益賬戶在當(dāng)期都結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。有關(guān)調(diào)整會計利潤的,都應(yīng)當(dāng)通過“以前年度損益調(diào)整”賬戶進行調(diào)整。

  應(yīng)付賬款沖減應(yīng)收賬款的會計分錄

  調(diào)整帳務(wù):

  借:應(yīng)付賬款

  借:其他應(yīng)付款

  貸:應(yīng)收賬款

  還款:

  借:其他應(yīng)付

  貸;銀行存款

  知識拓展:應(yīng)付賬款償還時如何做會計分錄?

  應(yīng)付賬款借方如何調(diào)平?

  應(yīng)付借款余額在借方,表示實際付的大于應(yīng)該付的意思??蓪⑵湟曌髻Y產(chǎn),如果借方余額是200,也就是實際付的相比應(yīng)該付的多了200,那么以后應(yīng)付賬款時,就可以少付200.

  應(yīng)付賬款指的是企業(yè)因購買材料、商品或者接受勞務(wù)供應(yīng)等業(yè)務(wù)而應(yīng)向供應(yīng)者支付的賬款,屬于負(fù)債類。

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