企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)的作用是能有效控制舞弊環(huán)境。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度審計(jì)是對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)在執(zhí)行內(nèi)部控制制度方面存在的問題,也可以及時(shí)防止企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理上存在的各種漏洞,使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)健康地向前發(fā)展。
企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)是對(duì)控制制度進(jìn)行的審計(jì),內(nèi)容包括內(nèi)控制度的健全性、合理性、有效性。企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)也是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、會(huì)計(jì)核算進(jìn)行的審計(jì),包括銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制審計(jì)、購買與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制審計(jì)等。
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