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什么是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅

2021-12-17 15:22
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  進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別指“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”和“增值稅銷項(xiàng)稅額”。其中進(jìn)項(xiàng)稅是納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅;銷項(xiàng)稅指納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和適用稅率計(jì)算并向購買方收取的增值稅。增值稅一般納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,應(yīng)先按當(dāng)期銷售額和適用稅率計(jì)算出銷項(xiàng)稅額,再將當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,從而間接計(jì)算出當(dāng)期增值額部分的應(yīng)納稅額。當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額這兩個(gè)因素決定了一般納稅人當(dāng)期的應(yīng)納稅額。體現(xiàn)為以下公式:當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅。

  而小規(guī)模納稅企業(yè)發(fā)生的應(yīng)稅行為適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。其支付的增值稅稅額均不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,不得由銷項(xiàng)稅額抵扣,應(yīng)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用。

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