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內(nèi)部財務(wù)審計流程是什么

2022-02-14 15:00
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  內(nèi)部財務(wù)審計流程有以下內(nèi)容:

  1、制定內(nèi)部財務(wù)審計計劃,在進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)審計前,根據(jù)被審計公司的實際,結(jié)合集團(tuán)年度財務(wù)計劃,擬定審計計劃。

  2、內(nèi)部財務(wù)審計具體實施,開始進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)審計時,審計人員應(yīng)主動和被審計單位相關(guān)人員溝通,請被審計單位提供資料。

  3、內(nèi)部財務(wù)審計終結(jié),內(nèi)部財務(wù)審計現(xiàn)場審計結(jié)束后,審計人員及時對工作底稿進(jìn)行整理,與被審計單位交換意見,從而形成最終的審計報告。

  4.后續(xù)內(nèi)部財務(wù)審計,內(nèi)部財務(wù)審計結(jié)束后,審計人員應(yīng)持續(xù)關(guān)注被審單位對審出問題事項的整改和糾正情況,被審單位對提出改進(jìn)管理、完善制度建議的采納情況。

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