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小規(guī)模上季度增值稅申報(bào)表填了27058.91元,農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售額填了231212.9元,那本期應(yīng)納額減征額是填多少?

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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多多 3年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

都沒超過45萬,農(nóng)產(chǎn)品部分計(jì)入其他免稅銷售額,其余部分計(jì)入小微企業(yè)免稅銷售額

王家權(quán) 3年前 解答
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減征額是多少?
意思是開了1%的專票?減征額就是這些專票金額*2%
收入超過了小規(guī)模?
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月銷售額超過500萬元就必須成為一般納稅人。這個(gè)是硬性規(guī)定啊
小規(guī)模納稅人怎么填寫免稅欄次
同學(xué),你好,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次,如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
登錄電子稅務(wù)局后,找財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案?
如圖
蔬菜享受農(nóng)產(chǎn)品免稅0001010504季度銷售額是十幾萬,其他含稅收入是31萬,怎樣填寫增值稅申報(bào)表?加起來是超過45萬的,要交稅嗎?上季度我都不用交稅,為啥這季度填表要交稅,是我填錯(cuò)位置嗎?
農(nóng)產(chǎn)品不交稅,其他的31萬需要按照0.01交稅

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