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貨到票未到的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2021-09-06 14:54  責(zé)編:小玲  瀏覽:1507
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  在實(shí)務(wù)中,通常會(huì)遇到貨物收到,但是一般納稅人的專用發(fā)票還沒(méi)到的情況,那這種情況下的會(huì)計(jì)分錄該如何編制?

貨到票未到分錄

  貨到票未到的會(huì)計(jì)分錄

  1、一般納稅人專用發(fā)票未到的情況下,先暫估入賬,發(fā)票到時(shí)再按發(fā)票入賬。

  借:庫(kù)存商品

         貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬

  2、下月初,將預(yù)計(jì)入庫(kù)成本轉(zhuǎn)回,并用紅字錄入:

  借:庫(kù)存商品

         貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬

  3、取得發(fā)票后:

  借:庫(kù)存商品

         應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

         貸:應(yīng)付賬款

  應(yīng)付賬款是什么?

  應(yīng)付賬款是一項(xiàng)負(fù)債類會(huì)計(jì)科目,借方登記減少,貸方登記增加。該科目用于計(jì)算企業(yè)在接受勞務(wù)供應(yīng)、采購(gòu)物資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中應(yīng)支付的金額,也就是指因購(gòu)買材料、貨物或接受勞務(wù)供應(yīng)而產(chǎn)生的債務(wù)。應(yīng)付賬款,是買賣雙方在購(gòu)銷活動(dòng)中取得材料的時(shí)間與支付貨款的時(shí)間不一致而產(chǎn)生的債務(wù)。

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