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小規(guī)模納稅人增值稅減免優(yōu)惠申報表該如何填寫?

2022-03-28 10:12  責編:李子  瀏覽:5211
來源 會計網(wǎng)
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  國家的稅收政策總是根據(jù)經(jīng)濟形勢在變化,因此好多財務(wù)工作人員會覺得財務(wù)問題繁多復(fù)雜。那么在新冠疫情防控的背景下,出臺的小規(guī)模納稅人增值稅減免優(yōu)惠政策,其申報表該怎么填寫?

增值稅減免優(yōu)惠申報表的填寫

  小規(guī)模納稅人增值稅減免優(yōu)惠申報表的填寫

  1、小規(guī)模納稅人3%征收率減按1%征收

  主要涉及到兩張申報表分別是A06491和A06631。

  要點如下:

 ?、贉p按1%的銷售額應(yīng)填寫第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”。

 ?、谠鲋刀悳p免額為銷售額×2%,填寫主表第16列和A06631中減稅項目的相關(guān)列。

  2、免征增值稅

  主要涉及到的申報表分別是A06491、A06631、A06454(可能涉及)。

  申報要點如下:

  ①納稅人享受這一優(yōu)惠待遇,無需申請備案,可以自行申報免稅,但有關(guān)材料應(yīng)當保存?zhèn)洳椤?/p>

  ②將免稅的銷售額填入A06491第12欄次的“其他免稅銷售額”和第17欄次的“本期免稅額”,同時要在A06631的免稅項目中準確填寫。

 ?、廴绻€涉及到扣除額的相關(guān)問題,還需要額外填寫A06454相關(guān)欄次。

  3、納稅人享受第八號、第九號公告免征增值稅優(yōu)惠政策的,不再開具增值稅專用發(fā)票;如果發(fā)票已經(jīng)開具,則應(yīng)作廢或紅沖,然后享受此優(yōu)惠,并開具普通增值稅發(fā)票。

  如果不能及時將專票進行作廢和紅沖,也沒有關(guān)系,可以先享受優(yōu)惠政策,然后在政策到期一個月后開具相應(yīng)的紅字發(fā)票。

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