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沖紅的發(fā)票是否要申報增值稅?

2020-06-04 12:11  責編:溪溪  瀏覽:2650
來源 會計網
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  沖紅的發(fā)票是否要申報增值稅是會計工作中的常見問題,也是實務操作中非常重要的一個內容。小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票后,一般按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。本文就針對沖紅的發(fā)票是否要申報增值稅做一個相關介紹,來跟隨會計網一同了解下吧!

沖紅的發(fā)票是否要申報增值稅

  沖紅的發(fā)票需要申報增值稅嗎?

  答:沖紅的發(fā)票是要申報增值稅的。

  小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票后,需要按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。當月的銷售額若是不夠沖減,則留到下個月再繼續(xù)沖減。本期應辦理零申報,并且將相應情況向主管稅務局報告。

  紅字發(fā)票開出后,應當入賬編制會計憑證,紅字沖減當期收入和應交稅金的銷項稅。

  當月應當正常結賬。

  綜上所述,對于沖紅的發(fā)票需要申報增值稅,當月需要正常結賬。

  沖紅上月發(fā)票會計分錄怎么做?

  本月開了紅字發(fā)票的情況下,應當將原藍字發(fā)票以負數的形式沖正。

  借:應收賬款(負數)

  貸:營業(yè)收入(負數)/其他業(yè)務收入,應交稅費、增值稅、銷項稅額(負數)

  紅沖發(fā)票處理常見問題解答

  1、紅沖發(fā)票是作廢發(fā)票嗎?

  答:紅沖發(fā)票和作廢發(fā)票的操作有所不同,對于作廢發(fā)票一般都是在當月處理。

  2、紅沖發(fā)票常見情形包括哪些?

  紅沖發(fā)票常見情況有:發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓。

  3、紅沖發(fā)票是否需要認證?

  答:紅沖發(fā)票不需要認證。紅字發(fā)票在認證的情況下,只能去稅局手工申報。

  4、紅沖普通發(fā)票怎么處理?

  答:紅沖普通發(fā)票是不需要申請的,紅字發(fā)票可以直接在開票系統(tǒng)中開具。

  5、我把信息表填錯了該怎么辦?

  答:如果您填寫的《信息表》有誤,紅字發(fā)票無誤,由于雙方不對應導致核銷不通過,不能正常申報的,您應當前往稅務機關修正《信息表》,將其修正為新的正確編號。

  對于《信息表》填寫有誤的,如果沒有上傳,則可以直接在開票系統(tǒng)中進行作廢;如果已經成功上傳,則不能修改或者撤銷。應當攜帶加蓋公章的紙質《信息表》和情況說明、經辦人身份證原件前往稅務局辦理撤銷手續(xù)。

  發(fā)票沖紅會給公司造成很大的損失嗎?

  以上就是關于沖紅的發(fā)票是否要申報增值稅的全部介紹,希望對大家有所幫助,會計網后續(xù)也會更新更多有關沖紅發(fā)票的內容,請大家持續(xù)關注!

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