內(nèi)部會計審計是內(nèi)部審計機構(gòu)和人員對本部門、本單位的會計資料及會計工作所開展的審計監(jiān)督活動。內(nèi)部會計審計的主要內(nèi)容包括審查會計制度的貫徹情況和各項會計工作是否按照會計制度的規(guī)定進行組織、審查會計基礎(chǔ)工作是否得到完善、審查成本計算規(guī)程和方法是否與企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)過程相適應(yīng)等事項。
通過有序開展內(nèi)部會計審計工作,有利于對被審計單位內(nèi)部會計系統(tǒng)的完善,提高被審計單位內(nèi)部會計工作的效率,從而促進被審計單位生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展。
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