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進項月末和年末結轉(zhuǎn)問題?

來源 會計網(wǎng)
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單位累積進項稅額大于銷項稅額,之前年度直接結轉(zhuǎn)下一年度,請問賬務處理是否正確,如錯誤,正確還如何處理?
WLEI 4年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

若進項稅額大于銷項稅額,則表示貴司不用繳納增值稅,且有留抵稅額

何慧櫻 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點,不代表平臺觀點
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精選問題

月末結轉(zhuǎn)?
手工賬,損益類科目(收入、費用)結轉(zhuǎn)至本年利潤,然后計提所得稅,再結轉(zhuǎn)至本年利潤 財務軟件,是可以自動結轉(zhuǎn)的
開票和抵扣進項問題?
能抵扣與經(jīng)營項目相關的進項稅 只要不是用于個人消費、集體福利、管理不善等稅法規(guī)定不允許抵扣范圍里的,是能抵扣的
請問一般納稅人的進銷項月末有余額嗎?
有余額是正常的,總賬科目應交稅費余額應該等于申報表的應交稅額或者留抵稅額(就是有多余未抵完的進項稅),年底要把所有應交稅費的明細科目結轉(zhuǎn),結轉(zhuǎn)完之后銷項稅額和進項稅額是沒有余額的
上月多結轉(zhuǎn)了進項稅,應怎樣處理?
本月轉(zhuǎn)回就可以了
老師你好,我想咨詢一下增值稅結轉(zhuǎn)分錄的問題。再進項+上期留抵大于銷項的情況下增值稅結轉(zhuǎn)分錄該怎么寫?再銷項大于上期留低的情況下分錄又該怎么寫?
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交稅的分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款