財(cái)務(wù)內(nèi)控是指由企業(yè)董事會(或者由企業(yè)章程規(guī)定的經(jīng)理、廠長辦公會等類似的決策、治理機(jī)構(gòu))、管理層和全體員工共同實(shí)施的、旨在合理保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)基本目標(biāo)的一系列控制活動。財(cái)務(wù)內(nèi)控方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、經(jīng)濟(jì)活動分析控制、績效考評控制、信息技術(shù)控制等。
進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)控,有利于保證國家的方針、政策和法規(guī)在企業(yè)內(nèi)部的貫徹實(shí)施;保證會計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性;有效地防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);維護(hù)財(cái)產(chǎn)和資源的安全完整;促進(jìn)企業(yè)的有效經(jīng)營。
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