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批發(fā)銷售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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批發(fā)銷售入庫、出庫、銷售、回款等,一系列分錄是怎么做的呢?
曉燕 4年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

入庫:借庫存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(一般納稅人專票可抵扣情況),貸銀行存款/應(yīng)付賬款。出庫:借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。銷售:借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸主營業(yè)務(wù)收入。回款:借銀行存款,貸應(yīng)收賬款

鄧小桃 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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小微企業(yè)免交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
借銀行存款/應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)按賬面原值轉(zhuǎn)讓一批2015年入帳的固定資產(chǎn)180萬元,其中房屋建筑物120萬之,設(shè)備60萬元,未計(jì)提過折舊,請問我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?怎么計(jì)算增值稅?
不動(dòng)產(chǎn)可以按照扣除原買價(jià)后的余額交增值稅稅率5%;設(shè)備可以按照3%減按2%,而目前是1%的稅率
賬務(wù)處理?
按捐贈(zèng)收入就是了。對方開發(fā)票給你們沒?
老師您好,我是成品油批發(fā)企業(yè),可以全款轉(zhuǎn)賬后,分批多次提油,請問多次分批提油過程,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
借:預(yù)收賬款-預(yù)付卡(每次的提油額) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入
怎么做會(huì)計(jì)分錄?
1.借:無形資產(chǎn) 300000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)48000 貸:銀行存款348000 2.借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出600000 研發(fā)支出-資本化支出600000 貸:銀行存款1200000 借:無形資產(chǎn) 600000 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用600000 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出600000 研發(fā)支出-資本化支出600000 3. 借:無形資產(chǎn) 800000 貸:銀行存款800000 2017年應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備==800000-800000/8*4-300000=100000 借:資產(chǎn)減值損失100000 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100000 2018年應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備=300000-300000/4-260000 =-35000 借:資產(chǎn)減值損失-35000 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-35000 4.借:銀行存款400000 累計(jì)攤銷200000 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100000 貸:無形資產(chǎn)600000 營業(yè)外支出100000

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