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預(yù)收賬款問題?
WLEI
2018年以來累計預(yù)收賬款20多萬,未確認(rèn)收入,請問現(xiàn)在需要確認(rèn)收入嗎?一直未開發(fā)票,怎么賬務(wù)處理?
4年前 · 發(fā)起提問 355 瀏覽
母公司與全資子公司之間可以營收調(diào)節(jié)么?
全資子公司將營業(yè)收入分割一部分給母公司,以保持母公司和子公司年營收都不超過500萬,都繼續(xù)享受小規(guī)模納稅人免增值稅,這樣做可行么?
2年前 · 發(fā)起提問 438 瀏覽
未開票收入怎么辦?
咩咩咩
5年前 · 發(fā)起提問 455 瀏覽
權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制到底怎么區(qū)分,搞不懂,一遇到題就不會?
霧^v^嶼@
3年前 · 發(fā)起提問 532 瀏覽
我們是零售批發(fā)業(yè),個人轉(zhuǎn)到公戶的貨款,是否合理,要怎么報稅,申報未開票收入還是開增值稅普通發(fā)票,正常報稅?
3年前 · 發(fā)起提問 371 瀏覽
關(guān)于固定資產(chǎn)?
擱淺
1.公司買了一個大設(shè)備沒要發(fā)票,能入固定資產(chǎn)嗎, 2.公司出售生產(chǎn)用的設(shè)備,開票和不開票有什么關(guān)系嗎,我們是一般納稅人
4年前 · 發(fā)起提問 303 瀏覽
8月已做應(yīng)收賬款的無票收入,借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費~銷項稅 9月已申報繳稅 10月知道此商戶以后不開票,也收不回貨款,應(yīng)該怎么做會計分錄?怎么調(diào)賬?
會計網(wǎng)用戶
3年前 · 發(fā)起提問 1484 瀏覽
電商會計實務(wù)?
夏~富川臍橙全國包郵招代理
老師您好我現(xiàn)在在一家供應(yīng)鏈公司做會計,主要是在多多買菜平臺銷售產(chǎn)品,應(yīng)該屬于電商類吧,想問問公司購買產(chǎn)品沒有要進項票,在多多買菜平臺銷售也沒有開發(fā)票,怎么做外賬報稅呢?
4年前 · 發(fā)起提問 797 瀏覽
預(yù)收賬款與收入交稅?
會計網(wǎng)用戶686
預(yù)收賬款未開票,未結(jié)轉(zhuǎn)收入是否合理?如果當(dāng)年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收賬款到收入,增值稅是否可以待開票時再交?
3年前 · 發(fā)起提問 780 瀏覽
三月份收到款項直接做收入交過稅了,四月份開的發(fā)票,二季度申報表變了與發(fā)票系統(tǒng)連接,等于重新要再交一次稅,該怎么做?
會計網(wǎng)用戶698
4年前 · 發(fā)起提問 485 瀏覽
公司注銷:一般納稅人固定資產(chǎn)出售處理,不開票的話,怎么申報增值稅,填在申報表未開票收入的哪一欄?
*罒▽罒*
公司注銷:一般納稅人固定資產(chǎn)出售處理,不開票的話,怎么申報增值稅,填在申報表未開票收入的哪一欄,稅率是13%嗎?
4年前 · 發(fā)起提問 1563 瀏覽
提取法定盈余公積是否影響期末可供投資者分配的利潤
KJ_cIOtKrOqksHm
提取法定盈余公積影響的是“期末可供投資者分配的利潤”嗎?
2年前 · 發(fā)起提問 369 瀏覽
可供分配利潤是不是未分配利潤
KJ_2PpJkEGgnR2e
可供分配利潤是未分配利潤嗎?
2年前 · 發(fā)起提問 1077 瀏覽
老師您好,請問已收款,當(dāng)時暫未開票,需要以后開票,且收入包括當(dāng)期及以后幾期,收到款項時,怎么編制會計分錄?如以后開票,又怎么編制會計分錄呢?
會計網(wǎng)用戶
3年前 · 發(fā)起提問 1892 瀏覽
沖銷前期銷項稅額?
仰望星辰
前期未開票收入做了銷項,經(jīng)審計,不用做銷項,上月把前期銷項又沖銷了,請問報稅時怎么填列,老師?
5年前 · 發(fā)起提問 561 瀏覽
最新民間非盈利組織會計制度是哪年頒布的,民營資本投入非盈利組織,在被投資主題實現(xiàn)有盈余的情況下,如何實現(xiàn)資本投入的收益?
會計網(wǎng)用戶026
2年前 · 發(fā)起提問 79 瀏覽
我們公司為對方提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù) ,對方一次性支付我們現(xiàn)金100萬, 并承諾以后每年給與我們凈利潤的10%,請問這筆業(yè)務(wù)該怎么入賬?現(xiàn)金和得到的10%的凈利潤分別記入哪里?
WX_6ZF9VNJWOkaZ
3年前 · 發(fā)起提問 453 瀏覽
未開票收入按百分之多少交增值稅,我們是一般納稅人,?
擱淺
4年前 · 發(fā)起提問 472 瀏覽
收入確認(rèn)?
????????
我們的產(chǎn)品是培訓(xùn)學(xué)生,然后送去第三方公司服務(wù)收管理費,現(xiàn)在有一個事就是我們給學(xué)生提供一個專升本的機會,這部分學(xué)費是我們公司負(fù)責(zé)。但是我們跟學(xué)校談的時候我們只負(fù)責(zé)學(xué)費的百分之七十。這個我們要怎么操作?我們給學(xué)校開百分之三十的發(fā)票,那我們要確認(rèn)收入嗎,但是沒有經(jīng)濟流入?
4年前 · 發(fā)起提問 439 瀏覽
老師您好,9月應(yīng)交未交增值稅:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5.66 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅5.66 10月申報繳納增值稅時5.67,比賬上多0.01。請問10月怎么調(diào)賬?哪些科目需要調(diào)呢?
會計網(wǎng)用戶
3年前 · 發(fā)起提問 566 瀏覽
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